审计署外部督查不合规金额2404万
每经记者 金微 发自北京
自审计署几年前刮起“审计风暴”来,“谁来审计审计署”的质疑声就没有间断过。五年前,审计署行政事业审计司就开始了对自己的“自查”,这一次审计署再次自曝家丑,共2404万元资金使用违规。
为了进一步“避嫌”,审计署构建外部督查机制,由驻署监察局牵头,由中央统战部推荐、审计署聘任的特约审计员和相关专业人员参加的检查组展开。
从2013年3月至4月,检查组对审计署2012年度部门预算执行和其他财政收支情况进行了检查,重点检查了审计署本级及所属京津冀特派办、沈阳特派办和国外援贷款项目审计服务中心等3个单位,这次对审计署审出的违规资金超过往年。
6月24日,审计署公布对自身的检查结果,公告显示,审计署部门预算由署本级和28个二级预算单位组成。2012年度,审计署部门财政拨款12.22亿元,财政拨款支出11.06亿元,部门预算与执行结果的差异总额为1.16亿元。
审计的财政拨款支出共计4.08亿元,占当年财政拨款支出总额的33.36%。其中不符合财经制度规定的问题金额为446.87万元,全部为当年问题;其他财政收支不合规定的问题金额为1957.43万元,两项金额共计2404.3万元。
具体而言,审计发现,由于没有正常的经费来源渠道,审计署所属京津冀办和沈阳办将公用经费用于派驻地方机构的职工医疗保险费、离退休人员医疗费等人员经费支出。上述两单位未按规定及时将房屋出租等收入上缴中央财政,而是准备用于弥补职工医疗保险费、离退休人员医疗费等人员经费缺口,涉及金额1110.35万元。
据统计,截至2012年底,审计署所属其他16个特派办按照相关政策规定缴纳的职工基本医疗、生育等社会保险费和实际发生的医疗费支出累计缺口4683.04万元,长期用其他资金垫支挂账。
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