审计署自查2012年度2404万元使用不合规定
本报讯 审计署24日公布了对自身2012年度预算执行和其他财政收支情况的检查结果。公告显示,2012年度审计署实际财政支出11.06亿元人民币(下同),较预算结余1.16亿元。此外,审计署自查出当年不符合财经制度规定的问题金额2404.3万元。
2013年3月至4月,审计署对其2012年度部门预算执行和其他财政收支情况进行了检查,重点检查了审计署本级,及所属京津冀特派办、沈阳特派办和国外援贷款项目审计服务中心等3个单位。
本次重点检查的审计署本级和所属京津冀办、沈阳办、外资中心3个单位,财政支出共计40774.57万元,占当年审计署财政支出总额的33.36%。其中不符合财经制度规定的问题金额为446.87万元,其他财政收支不合规定的问题金额为1957.43万元。 (徐 科)
2013年3月至4月,审计署对其2012年度部门预算执行和其他财政收支情况进行了检查,重点检查了审计署本级,及所属京津冀特派办、沈阳特派办和国外援贷款项目审计服务中心等3个单位。
本次重点检查的审计署本级和所属京津冀办、沈阳办、外资中心3个单位,财政支出共计40774.57万元,占当年审计署财政支出总额的33.36%。其中不符合财经制度规定的问题金额为446.87万元,其他财政收支不合规定的问题金额为1957.43万元。 (徐 科)
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